問題已解決
老師,本月我們收到一張進(jìn)項發(fā)票沖紅,然后我們在申報系統(tǒng)發(fā)票勾選比金碟進(jìn)項要多這個稅的金額,申報的時候怎么核對
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速問速答您好
請問您開具了紅字發(fā)票信息表么
2021 12/04 11:38
84784971
2021 12/04 11:39
開了
我們賬是這樣做的
84784971
2021 12/04 11:39
勾選 的時候是沒有紅字發(fā)票勾的
bamboo老師
2021 12/04 11:40
不應(yīng)該這樣寫分錄的
借:固定資產(chǎn) -22545.75
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2930.95
貸:應(yīng)付賬款 -25476.7
84784971
2021 12/04 11:41
上個月問的時候說是這么寫,錯了
?有其它辦法嗎
84784971
2021 12/04 11:41
可以不改賬嗎,都結(jié)賬了
84784971
2021 12/04 11:42
最終結(jié)果應(yīng)該都 一樣吧
bamboo老師
2021 12/04 11:42
那您申報的時候勾選的進(jìn)項稅額對應(yīng)填寫附表二
紅字發(fā)票稅額填附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
84784971
2021 12/04 11:44
系統(tǒng)自動帶出有數(shù)
bamboo老師
2021 12/04 11:44
那就不需要單獨填寫了啊
84784971
2021 12/04 11:44
最終應(yīng)交稅費對不到
bamboo老師
2021 12/04 11:45
請問您銷項稅額多少 進(jìn)項稅額多少 負(fù)數(shù)發(fā)票稅額多少 有上期留抵嗎
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