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如異常增值稅憑證解除異常,進項留抵稅額,前期做進項轉(zhuǎn)出,后續(xù)賬務(wù)處理怎樣,增值稅會計分錄?

84784970| 提問時間:2021 12/06 22:01
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)負數(shù)
2021 12/06 22:02
84784970
2021 12/06 22:05
做相反就可以?不涉及明細科目待抵扣進項稅額或增值稅留抵稅額?
思頓喬老師
2021 12/07 00:03
您好,這個是不涉及的
思頓喬老師
2021 12/07 00:03
留底稅額這個不需要做會計分錄
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