問題已解決

麻煩老師算下,這個的凈利潤!謝謝!

84785019| 提問時間:2021 12/07 09:20
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,正在計算中,請稍后
2021 12/07 09:35
張壹老師
2021 12/07 09:37
你好,計算如下,請參考
84785019
2021 12/07 09:48
老師兩個問題,1.銷減進項不就是自己要交的稅嗎?不就減少了利潤嗎 2.算增值稅不是贈送的也要視同銷售嗎, 3.算所得稅贈送部分是不需要視同銷售對嗎
張壹老師
2021 12/07 09:53
你好,銷項-進項就是應交的增值稅,當然會減少利潤 算增值稅時是按你實際收到的錢算增值稅,贈送部分和正常銷售的一起開發(fā)票,確認收入按實際收到的錢確認收入; 所得稅是按收入減成本算的, 你這些贈送的和正常賣的是一同時算收入的 你2000元,送200元.你收到的錢還是2000元,入收入是2000,成本是1200+80.正常算所得稅和結轉成本 你開發(fā)票的時候數(shù)量是按2200元的物品數(shù)量開發(fā)票,單價會降低
84785019
2021 12/07 09:56
可是你這里沒有減去銷項減進項部分
84785019
2021 12/07 09:56
還有附加稅你怎么知道是12
張壹老師
2021 12/07 09:57
你好,附加稅城市一般是12%,縣和鎮(zhèn)要少一些.
84785019
2021 12/07 09:58
還有你視同銷售增值稅沒有算2200*0.13(因為是不含稅的)你是2000/1.13*0.13
張壹老師
2021 12/07 09:58
你好,應交增值稅是不入成本成計算的,只有附加稅才入成本計算.增值稅是價外稅,不入成本利潤的
張壹老師
2021 12/07 09:59
你的題目都說了銷售額不含稅的啊,所以是2000. 你送的200你沒收錢的,你收入只有2000
張壹老師
2021 12/07 10:01
你好,視同銷售要算稅,是指單獨給別人,不開在同一張發(fā)票,才要算增值稅和所得稅的. 你這是買東西贈送的,一起給對方,一般也會開在發(fā)票上的,不用做視同銷售. 你再看看中級會會經濟法的稅法章節(jié),或者稅務師稅一增值稅的內容
84785019
2021 12/07 10:19
這個知道是價外稅,可是在這里就感覺,這部分稅(銷減進)是自己承擔了呀
張壹老師
2021 12/07 10:23
你好,你的銷項稅買家會給你,是買家承擔,不是你承擔
84785019
2021 12/07 10:25
買家承擔不也就是只給了2000塊含在里面了
張壹老師
2021 12/07 10:26
你這2000是不含稅金額,沒含在里面的
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