問題已解決
上年的暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款–暫估款,本年用費用直接紅沖這筆暫估款,怎么做賬?



同學(xué)你好,一般情況下,借,應(yīng)付賬款-暫估款,管理費用等科目,貸,銀行存款等科目。
2021 12/07 18:40

84785040 

2021 12/07 18:56
不懂,能詳細(xì)點嗎

王雁鳴老師 

2021 12/07 19:01
同學(xué)你好,今年收到暫估款發(fā)票時,把原來的暫估款沖掉,把發(fā)票金額和暫估款的差額,記入管理費用科目。

84785040 

2021 12/07 19:03
老師,暫估款不是不能跨年嗎

王雁鳴老師 

2021 12/07 19:10
同學(xué)你好,可以跨年的,只要在下年匯算清繳結(jié)束前,拿回發(fā)票即可。
