問題已解決
老師這是我們公司10-11兩個(gè)月的收到票據(jù),請(qǐng)問這種情況怎么看需要交稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額,就是要繳納的增值稅
2021 12/08 16:03
84785026
2021 12/08 16:11
老師10,11月兩個(gè)月是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)?怎么辦呢
小菲老師
2021 12/08 16:22
同學(xué),你好
那就不用繳納增值稅
84785026
2021 12/08 16:24
老師那需要留底嗎?下個(gè)月銷項(xiàng)稅額多了還要補(bǔ)退前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
小菲老師
2021 12/08 16:25
同學(xué),你好
是的,留抵
84785026
2021 12/08 16:27
老師留底的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,在報(bào)表上看那個(gè)科目可以知道留底的金額
小菲老師
2021 12/08 16:28
同學(xué),你好
不用做分錄
申報(bào)表會(huì)自動(dòng)得出的
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