問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月做了暫估入庫(kù),這個(gè)月紅沖的話,記賬憑證是用紅色登記嗎

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/08 16:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,記賬憑證是用紅色登記
2021 12/08 16:40
84784962
2021 12/08 16:41
分錄還是用上個(gè)月的分錄,不用做相反方向是嗎
紫藤老師
2021 12/08 16:42
企業(yè)購(gòu)買貨物,驗(yàn)收入庫(kù)但尚未收到發(fā)票時(shí),應(yīng)暫估入庫(kù):   借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款   企業(yè)取得對(duì)應(yīng)發(fā)票后沖減暫估時(shí):   借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)   企業(yè)按照發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行入賬時(shí):   借:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱
84784962
2021 12/08 16:44
謝謝老師
紫藤老師
2021 12/08 16:45
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??
84784962
2021 12/08 16:50
老師,這樣做對(duì)嗎
紫藤老師
2021 12/08 16:51
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
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