問題已解決

老師,11月申報(bào)期重復(fù)申報(bào)了一筆沒收押金的收入41120元,12月在申報(bào)增值稅的時(shí)候能不能在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)金額,進(jìn)行紅沖收入??

84784970| 提問時(shí)間:2021 12/08 17:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你,那就等12月申報(bào)11月的稅的時(shí)候把這個(gè)減去就可以了
2021 12/08 17:36
84784970
2021 12/08 17:40
11月申報(bào)期我重復(fù)申報(bào)是無票收入
小鎖老師
2021 12/08 17:41
你不是11月份申報(bào)了兩次嗎?你在12月月份申報(bào)時(shí)候能減去嗎
84784970
2021 12/08 17:41
到了12月申報(bào)的時(shí)候,我在增值稅申報(bào)表的附列表一里未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)金額嗎?
84784970
2021 12/08 17:42
12月也有其他無票收入的話,直接減掉41120元的金額,填寫無票收入嗎?
小鎖老師
2021 12/08 17:44
寫無票收入,直接減掉
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~