問(wèn)題已解決

老師,11月申報(bào)期重復(fù)申報(bào)了一筆沒(méi)收押金的收入41120元,12月在申報(bào)增值稅的時(shí)候能不能在未開(kāi)具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)金額,進(jìn)行紅沖收入??

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/08 17:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你,那就等12月申報(bào)11月的稅的時(shí)候把這個(gè)減去就可以了
2021 12/08 17:36
84784970
2021 12/08 17:40
11月申報(bào)期我重復(fù)申報(bào)是無(wú)票收入
小鎖老師
2021 12/08 17:41
你不是11月份申報(bào)了兩次嗎?你在12月月份申報(bào)時(shí)候能減去嗎
84784970
2021 12/08 17:41
到了12月申報(bào)的時(shí)候,我在增值稅申報(bào)表的附列表一里未開(kāi)具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)金額嗎?
84784970
2021 12/08 17:42
12月也有其他無(wú)票收入的話,直接減掉41120元的金額,填寫無(wú)票收入嗎?
小鎖老師
2021 12/08 17:44
寫無(wú)票收入,直接減掉
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