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請問學校改造工程已竣工結算,但是實際還欠部分工程款未付清,實際入帳在建工程科目的數額與財政審核價相差200萬元。要按財政審核價入固定資產嗎?差額未付清部分要怎么記分錄?
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速問速答那你財務會計這邊直接就是借固定資產,同時貸應付賬款。后面支付的時候,就是借應付賬款貸財政撥款收入。
2021 12/08 20:29
84785023
2021 12/08 20:44
改造工程是三棟連一起的綜合樓,為A,B,C棟,工程另外還有前期費用,是不是要把前期費用合在固定資產原值一起計?三棟要如何分攤記固定資產?還是三棟可以合記為一個固定資產為綜合樓共多少錢就好?
陳詩晗老師
2021 12/08 20:49
那你這里如果說是有三棟的話,你固定資產就分別確認。
陳詩晗老師
2021 12/08 20:49
分別確認,分別分攤處理。
84785023
2021 12/08 20:54
但是前期費用也有一部分還沒有支付?是不是等支付后再按原來分攤方法再分攤入固定資產?
陳詩晗老師
2021 12/08 21:07
不用,你財務會計在發(fā)生的時候就放到在建工程,同時確認為負債了。并不必須等到支付的時候再確認。
84785023
2021 12/08 21:16
老師,欠款部分我現在還沒記入應付帳款,能不能先把已列入在建工程的數額轉固定資產,等欠款部分支付后再增加固定資產?
陳詩晗老師
2021 12/08 21:22
也可以,你這個處理也是可以的。
84785023
2021 12/08 21:35
老師,我是說欠工程款部分,即是入在建工程科目與財政審核價的差額200萬也可以先不管它嗎?先按在建工程的數入固,暫不按財政審核價入固可以嗎?
陳詩晗老師
2021 12/08 21:59
原則意義上講,你肯定是按照權責發(fā)生制,要把這200萬錢放進去的。
84785023
2021 12/08 22:05
你是說工程款200萬一定得先記應付帳款,不能等付清后再增加固定資產嗎?一定得先按財政審核價入固嗎?前期費用欠款部分就可以等付清后再增加固定資產是嗎?
陳詩晗老師
2021 12/08 22:06
因為現在行政單位他也是用財務會計權責發(fā)生制,況且你這個已經審核了,那么這個200萬你是要先放到固定資產。
84785023
2021 12/08 22:17
老師,在建工程中已付工程款300萬,已付的前期費用100萬。財政審核價500萬,欠工程款200萬。分錄是不是 借:在建工程400萬,借:應付帳款200萬,貸:固定資產600萬 ??
84785023
2021 12/08 22:18
錯了,借貸要反過來
84785023
2021 12/08 22:24
還有,轉固是不是要附財政局意見書和工程決算書?
陳詩晗老師
2021 12/09 08:56
你應該是借固定資產600萬。貸應付賬款200萬,同時在在建工程400萬。
84785023
2021 12/09 15:39
老師,轉固時,填報固定資產卡片中固定資產取得時間是指工程竣工驗收時間還是入帳時間?
陳詩晗老師
2021 12/09 16:27
按照入賬時間來填寫就可以了。
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