問題已解決
我公司是勞務(wù)派遣企業(yè),給客戶簽訂10萬的合同,開票10萬給客戶,那我們增值稅是10/(1+6%)*6%嗎,全額交嗎,怎么抵扣
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速問速答你好,你有進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)的專票只要不是福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)娛樂服務(wù)都可以抵扣。
2021 12/10 13:09
84784988
2021 12/10 13:10
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
郭老師
2021 12/10 13:13
那就得按這個(gè)來繳納。
84784988
2021 12/10 13:14
沒有差額征收嗎
郭老師
2021 12/10 13:15
6%的發(fā)票就沒有差額交稅了。
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