問題已解決

老師,我想問,我每次有了進項稅都先記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎?

84785042| 提問時間:2021 12/12 10:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,一般納稅人都正常情況下都是這樣,如果,當月不打算認證的話,就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
2021 12/12 10:10
84785042
2021 12/12 10:13
如果需要認證的話,再把待認證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅里
家權(quán)老師
2021 12/12 10:17
是的,下月如果需要認證再轉(zhuǎn)
84785042
2021 12/12 10:22
只要當月不結(jié)轉(zhuǎn)認證都把他放到,待認證里面,是吧
家權(quán)老師
2021 12/12 10:31
是的,就是那個意思的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~