問(wèn)題已解決
老師,我們是建安企業(yè)一般納稅人,我們開出去3%勞務(wù)票,走簡(jiǎn)易計(jì)稅?,F(xiàn)在另家公司給我們開了3%勞務(wù)票,請(qǐng)問(wèn)我們可以按差額征稅嗎? 還是我們收到3%勞務(wù)票不能抵扣,只能走成本呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)3%勞務(wù)票大類是建筑服務(wù)嗎
2021 12/12 14:12
84784985
2021 12/12 14:15
老師,是的
bamboo老師
2021 12/12 14:18
那可以按差額征稅 分包扣除
84784985
2021 12/12 14:21
我們是分包(輕包),然后我們把勞務(wù)再往外分包,可以按差額征稅。
bamboo老師
2021 12/12 14:22
您分包的什么項(xiàng)目?單純的勞務(wù)?
84784985
2021 12/12 14:25
我們分包就是勞務(wù),光提供勞務(wù),單純的勞務(wù)費(fèi)
bamboo老師
2021 12/12 14:26
那分包不應(yīng)該再分包的
84784985
2021 12/12 14:29
是的,那也就是不能算差額征稅走。
bamboo老師
2021 12/12 14:30
是的 分包再分包不抵扣了
84784985
2021 12/12 14:34
不能抵扣,那能按差額征稅走嗎?
bamboo老師
2021 12/12 14:34
申報(bào)的時(shí)候 可以選擇差額征收
閱讀 686