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增值稅專用發(fā)票當(dāng)月申報(bào)轉(zhuǎn)出處理,次月才開(kāi)紅沖發(fā)票過(guò)來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅需要如何做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/15 11:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,既然是開(kāi)紅沖發(fā)票過(guò)來(lái),那應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出搞混了? 取得的紅沖發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)),分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
2021 12/15 11:43
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