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銷售部門支付油費(出差的),開回來的發(fā)票比補助多,公司給報銷的也是按照補助的給,我怎么入賬?
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你好,直接按照你們支付的金額來做就可以的。
2021 12/16 12:05
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2021 12/16 17:03
但是這樣跟報銷單和銀行轉(zhuǎn)賬差好多
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/16 17:15
你好,報銷單里面也需要體現(xiàn)這個補貼啊。
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2021 12/16 18:09
是的呢,開回來的發(fā)票多,補助的金額少
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2021 12/16 18:10
所以按照發(fā)票做賬那跟跟報銷單對不上了,報銷單是有系統(tǒng)打印出來的也有這些記錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/16 18:19
發(fā)票多了,這個沒有關(guān)系啊,都在報銷單里面體現(xiàn)就可以的,你想報銷多少,你寫給他寫上,實際報銷金額多少。
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