問題已解決
64題正確答案給的是B我覺得應(yīng)該是450,因?yàn)榧追止酒鋵?shí)是虧200萬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)在匯總計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí),其境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損不得抵減境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利。
2021 12/20 10:36
84785037
2021 12/20 12:10
那計(jì)算過程是什么樣的?答案對嗎?500-300又是什么
岳岳老師
2021 12/20 12:19
500-300不能抵消其他國家分公司的盈利呀
84785037
2021 12/20 12:20
老師 你給我寫一下575的計(jì)算過程吧
岳岳老師
2021 12/20 12:32
計(jì)算過程應(yīng)該是這樣的(4000-1900)+2000+1000=5100
5100*0.25-700=575
84785037
2021 12/20 12:35
老師 2000是什么呢
岳岳老師
2021 12/20 13:58
1900/(1-5%)呀,不是有預(yù)提的企業(yè)所得稅嗎
84785037
2021 12/20 22:34
老師,這道題我的思路是乙國的應(yīng)納稅所得額為境外所得1900+直接承擔(dān)的稅款100+間接承擔(dān)的稅款800=2800;境內(nèi)所得為4000-1900=2100;所以境內(nèi)外合計(jì)稅額4900*25%=1225;應(yīng)該繳納稅款1225_700=525萬元。不知道哪里錯(cuò)了,還是算不出575
岳岳老師
2021 12/20 22:36
不是的哦,因?yàn)榭毓?0%,這個(gè)應(yīng)該是要計(jì)算他的所有應(yīng)納稅額哦,所以你應(yīng)該直接加1000,而不是800
閱讀 244