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你好,等月末這個月貨已經(jīng)發(fā)出,款已經(jīng)收到,就是發(fā)票還沒有開出,分錄怎么做

84784975| 提問時間:2021 12/22 11:16
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,你的貨發(fā)了,款收到了,你沒有開發(fā)票,這個算是未開票收入100,可以先做賬,并進行申報,什么時候開票什么時候再申報個未開票收入-100和開票收入100
2021 12/22 11:17
84784975
2021 12/22 11:22
借銀行存款165727 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(未開票)這樣嗎
森林老師
2021 12/22 11:24
借銀行存款165727 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-----這個稅是要申報的
84784975
2021 12/22 11:36
等開了有怎么做分錄
84784975
2021 12/22 11:43
沒有開票,不知道稅額是多少,做分錄時可以做稅票暫估嗎
森林老師
2021 12/22 11:54
同學,你好,你銷售出去,已經(jīng)是收到錢了,你知道錢就知道稅額了呀,收到的款如果全是收入除以(1+稅率)*稅率就是你的稅額,和開不開發(fā)票沒有關(guān)系。開發(fā)票可以把之前的分錄紅沖,再按開票的做一下就可以了
84784975
2021 12/22 12:19
這個紅沖分錄怎么做
84784975
2021 12/22 12:19
分錄怎么寫
森林老師
2021 12/22 12:29
借借方科目,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
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