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4.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月初“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為210萬(wàn)元。本月該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:將自制的200臺(tái)加濕器作為本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的職工福利發(fā)放,加濕器的成本為每臺(tái)400元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為每臺(tái)500元,適用的增值稅稅率為13%。(含計(jì)算過程)

84785034| 提問時(shí)間:2021 12/23 20:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問要計(jì)算應(yīng)付職工薪酬科目期末數(shù)嗎
2021 12/23 20:17
84785034
2021 12/23 20:19
要寫會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2021 12/23 20:21
借:生產(chǎn)成本 93000 貸:應(yīng)付職工薪酬 93000 借:應(yīng)付職工薪酬 93000 貸:庫(kù)存商品 200*400=80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200*500*0.13=13000
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