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老師,我們老板100萬買了一個(gè)公司,內(nèi)賬重新做,我第一筆分錄應(yīng)該怎么做 借 固定資產(chǎn) 庫存商品 房租 貸 實(shí)收資本 湊100萬?

84784957| 提問時(shí)間:2021 12/25 11:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你現(xiàn)在是做新的公司的賬嗎 那么第一筆分錄,是 借:其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)的 你有新的固定資產(chǎn),再通過其他應(yīng)付款進(jìn)行調(diào)整
2021 12/25 11:29
84784957
2021 12/25 16:38
沒有新的固定資產(chǎn),只有舊的 就是老板100萬買了一個(gè)公司,重新開始經(jīng)營(yíng),外賬還延續(xù)之前的,內(nèi)賬重新做,前公司有剩的固定資產(chǎn),庫存商品,原樣轉(zhuǎn)過來的, 固定資產(chǎn)75萬,庫存商品7萬,原來的老板交的房租還剩11萬,轉(zhuǎn)給我們老板一共100萬
王超老師
2021 12/25 16:41
那你這個(gè)資產(chǎn)入賬,然后差額放到未分配利潤(rùn)里面
84784957
2021 12/25 18:24
借 固定資產(chǎn) 庫存商品 房租 未分配利潤(rùn) 貸 實(shí)收資本100 這樣嗎
王超老師
2021 12/25 18:37
是的,你需要這么處理的
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