問題已解決

老師您好!調(diào)整以前年度多計(jì)提的累計(jì)折舊,紅沖分錄,借:累計(jì)折舊舊,貸:以年度損益調(diào)整 更正分錄,借:以年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增分錄:計(jì)提時(shí),借:以年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 ,貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)”以年度損益調(diào)整 “時(shí),借:利潤分配——未分配利潤 ,貸:以年度損益調(diào)整 麻煩老師幫忙檢查哈整個(gè)過程的分錄是正確的嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2021 12/25 15:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣寫分錄正確的
2021 12/25 15:46
84785031
2021 12/25 15:49
老師,調(diào)整以前年度多計(jì)提的累計(jì)折舊費(fèi)用,從紅沖——更正——結(jié)轉(zhuǎn),整個(gè)過程都是沒有問題的嗎?
bamboo老師
2021 12/25 16:06
您多計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
84785031
2021 12/25 16:19
原分錄是這樣的,期初建賬時(shí),借:固定資產(chǎn)10萬,貸:實(shí)收資本10萬 次月計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊——廠房 現(xiàn)在是因?yàn)檫@個(gè)廠房根本就不是屬于公司自己的,是租用的,當(dāng)時(shí)也做了租金的賬務(wù)處理的,也就是期初建賬錯(cuò)了,現(xiàn)在我需要沖銷,然后已經(jīng)跨了好幾年了還需要以前年度調(diào)整,再就是涉及到匯算清繳的賬務(wù)處理
bamboo老師
2021 12/25 16:28
那您對應(yīng)的固定資產(chǎn) 實(shí)收資本應(yīng)該調(diào)整么
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