問題已解決
老師,請問一下應交稅費下的專欄科目年末需要做賬務處理清零嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結(jié)轉(zhuǎn)清零呀。
2021 12/29 15:56
84785014
2021 12/29 16:00
會無限的增大,就一直掛著嗎
小文老師
2021 12/29 16:24
你們一直都不交稅么
小文老師
2021 12/29 16:25
交稅后數(shù)據(jù)就變小了呀。
小文老師
2021 12/29 16:25
這是負債呀,要是沒償還的話,就是掛著呀。
84785014
2021 12/29 16:59
是應交稅費下的專欄科目
84785014
2021 12/29 16:59
銷項進項減免那些
小文老師
2021 12/29 17:16
政策情況下,期末要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3. 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
小文老師
2021 12/30 01:11
希望能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!
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