問題已解決

老師,你好,想問一下, 小規(guī)模納稅人,開票時是1%,申報時提示要按3%填報,那我是直接改成3%的稅額還是在哪里填減免的2%呢

84784989| 提問時間:2022 01/06 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
學員您好,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在申報表“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,3%的稅額填在應納稅額欄次,對應減征的2%的稅額填在申報表“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次”
2022 01/06 15:42
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~