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應交稅費應交增值稅加計扣除月末做分錄的時候需要轉應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅里嗎? 還是不用?直接做 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交 貸應交稅費-應交增值稅-進項加計扣除 應交稅費-轉出未見增值稅

84785046| 提問時間:2022 01/06 21:31
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師專業(yè)階段
學員您好,是需要轉出進項稅的
2022 01/06 21:33
84785046
2022 01/06 21:35
我知道,我意思需要也在應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅科目里結轉不!
84785046
2022 01/06 21:39
借 應交-應交銷項 貸應交-轉出未交 應交-應交進項 應交-應交進項加計抵 然后借應交-轉出未交 貸 應交 -未交 這么做對不
dizzy老師
2022 01/07 09:32
借 應交-應交銷項 貸應交-轉出未交 這部分沒必要做啊
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