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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)如何掛賬?個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用未付款年底怎么掛賬
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速問(wèn)速答你好,個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用未付款
借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款?
2022 01/07 17:19
84785014
2022 01/07 17:29
還有一種情況是當(dāng)期的費(fèi)用付了款,但是沒(méi)收到發(fā)票? 22年給開(kāi)票 這種情況怎么處理?
鄒老師
2022 01/07 17:32
你好
當(dāng)期的費(fèi)用付了款(假如是付給個(gè)人 了),但是沒(méi)收到發(fā)票 ,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目
?22年給開(kāi)票 ,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款
84785014
2022 01/07 17:35
如果是當(dāng)期的費(fèi)用付給了企業(yè)的,費(fèi)用22年開(kāi)票? ?可以直接入費(fèi)用嗎? 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行
鄒老師
2022 01/07 17:37
你好,有涉及到跨年嗎??
84785014
2022 01/07 17:38
費(fèi)用是21年的,12月份已付款,只是發(fā)票22年給開(kāi)?
鄒老師
2022 01/07 17:40
你好
那21年的分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目
發(fā)票22年,分錄是 ,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款
84785014
2022 01/07 17:47
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)期的費(fèi)用 不可以直接入費(fèi)用嗎
鄒老師
2022 01/07 17:49
你好,需要及時(shí)取得發(fā)票了,才可以直接計(jì)入費(fèi)用核算的?
84785014
2022 01/07 17:55
好的? 謝謝老師
鄒老師
2022 01/07 18:10
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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