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老師我們是房地產(chǎn)企業(yè),項(xiàng)目以竣工,但未做土增清算,上月銷售開票收入100多萬,那么這個(gè)還需要預(yù)交增值稅還是直接申報(bào)繳納增值稅,還有土增這塊也是需要預(yù)交土增還是?上月還有60多萬的房租收入,也是開了發(fā)票,這塊也是正常按開票繳納增值稅嗎?這塊有沒有涉及土增?

84785027| 提問時(shí)間:2022 01/08 09:33
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),項(xiàng)目竣工后的收入不需要預(yù)交增值稅,直接按稅率申報(bào)增值稅,土增在清算前還是需要預(yù)交的。 房租是租賃收入,沒有轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所有權(quán),不涉及土增。按開票金額申報(bào)增值稅
2022 01/08 10:11
84785027
2022 01/08 10:12
好的老師,我們的工資一直是按下月計(jì)提下月發(fā)放,現(xiàn)在12 月的是不是就要在12月的賬里提現(xiàn)給計(jì)提出來?
洋洋老師
2022 01/08 10:14
是的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,當(dāng)月的費(fèi)用要計(jì)入當(dāng)月
84785027
2022 01/08 10:15
謝謝老師
洋洋老師
2022 01/08 14:44
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