問題已解決
老師,請問怎么調(diào)整應交稅金科目,目前情況如下: 一、 2019年賬套 “ 應交稅金-未交稅金” 科目余額為0,2020年新建賬套該科目突然多出 借方余額:8000元 二、 2019年應交稅金-應交增值稅-銷項稅額余額為25000,一直到現(xiàn)在都掛在賬上(當時應該是小規(guī)模,不用交稅的) 請問這些應該怎么沖銷? 請問會計分錄應該怎么做?
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2022 01/08 16:33
文文老師
2022 01/08 16:38
現(xiàn)在的情況是這樣嗎?
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額余額為25000
應交稅金-未交稅金借方余額:8000元
文文老師
2022 01/08 17:43
看到消息后,請及時回復。老師也好,及時給出參考意見。
文文老師
2022 01/08 17:43
看到消息后,請及時回復。老師也好,及時給出參考意見。
文文老師
2022 01/08 17:43
看到消息后,請及時回復。老師也好,及時給出參考意見。
84785034
2022 01/08 18:02
是的,因為是往年遺留下來的賬目,我自已的處理方式是:一、借:應交稅金-未交稅金 -8000(負數(shù)),貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 -8000(負數(shù))。二、借:貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 -17000(負數(shù))貸:營業(yè)外收入17000。(因為當時是小規(guī)模企業(yè),正常是不用交稅,應全額計入主營業(yè)務收入)
文文老師
2022 01/08 18:03
可以的 ,你的這種方式是可行的。
文文老師
2022 01/08 18:04
而且,現(xiàn)在也查不到原因了,同時也是小規(guī)模企業(yè),大概率是憑證處理錯誤了。
文文老師
2022 01/08 18:05
現(xiàn)在統(tǒng)一處理到營業(yè)外收入,是符合會計準則的
文文老師
2022 01/08 19:46
現(xiàn)在是年底,統(tǒng)一處理掉, 不要留到明年,也是個好事。
84785034
2022 01/08 20:42
謝謝老師
文文老師
2022 01/08 21:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
文文老師
2022 01/08 21:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
文文老師
2022 01/08 21:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
文文老師
2022 01/08 21:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
文文老師
2022 01/08 21:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
文文老師
2022 01/08 21:05
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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