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老師您好,年度你終了,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目的余額

84784989| 提問時間:2022 01/10 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 01/10 10:51
84784989
2022 01/10 11:19
看得有點暈,老師我就是把進項余額做到貸方,銷項余額做到借方,然后差額直接在未見增值稅借方或貸方,至于在哪方要看進項大還是銷項大,這樣做對嗎?可以嗎
樸老師
2022 01/10 11:23
同學(xué)你好 對的 是這樣做
84784989
2022 01/10 12:06
好的謝謝老師,一般轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目怎么用啊我沒有用這個科目,直接轉(zhuǎn)入未交增值稅了
樸老師
2022 01/10 12:14
同學(xué)你好 這個直接轉(zhuǎn)入就行
84784989
2022 01/10 14:27
好的,謝謝老師
樸老師
2022 01/10 14:32
滿意請給五星好評,謝謝
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