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某商場為增值稅一般納稅人, 2019年5月1日批發(fā)銷售給A企業(yè) 空調(diào)100臺,每臺標(biāo)價( 不含稅) 1800元, 由于購買 數(shù)量較大, 給予購買方七折優(yōu)惠, 并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。 同時約定付款條件為"5/10, 2/20, n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支 付的全部貨款。請計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報的增值稅銷項稅額。

84784950| 提問時間:2022 01/10 14:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報的增值稅銷項稅額=100*1800*0.7*13%
2022 01/10 14:09
84784950
2022 01/10 14:10
你好,后面的約定條件10日內(nèi)付款 為什么沒打折
鄒老師
2022 01/10 14:13
你好,題目的要求是計算銷項稅額,而不是計算實際收款金額啊 現(xiàn)金折扣,不影響銷項稅額,影響的是實際收款金額啊?
84784950
2022 01/10 14:18
你好,如果要計算實際收款金額怎么計算呢
鄒老師
2022 01/10 14:18
你好,這里的現(xiàn)金折扣計算,是否考慮增值稅呢??
84784950
2022 01/10 14:21
考慮增值稅
鄒老師
2022 01/10 14:27
你好,現(xiàn)金折扣考慮增值稅,實際收款金額=100*1800*0.7*(1+13%)*(1—5%)
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