問題已解決
年底的時候,進項稅額大于銷項稅額,怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2022 01/11 19:43
84785016
2022 01/11 19:44
進項稅額太大,如果都做了,就不用繳稅了
晨曦老師
2022 01/11 20:47
那就不用交了,或者和稅務局專管員商量下看怎么處理。
閱讀 845