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請問因為沒有享受加計抵減政策導(dǎo)致更改2020,2021年的增值稅申報表,之前多繳的增值稅和附加稅退回公司,退回的稅費要怎么做賬?

84785004| 提問時間:2022 01/12 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸營業(yè)外收入, 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費,借稅金及附加。
2022 01/12 15:03
郭老師
2022 01/12 15:03
第一個是增值稅的,后面的是附加稅的。 最后一個借稅金及附加負數(shù)。
84785004
2022 01/12 15:06
退的增值稅為什么要計入營業(yè)外收入
郭老師
2022 01/12 15:08
你好,增值稅完整的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除借銀行存款貸未交增值稅。
郭老師
2022 01/12 15:08
簡單起來做,就是銀行存款、營業(yè)外收入。
84785004
2022 01/12 15:11
退的2020年的也是這樣做嗎?
郭老師
2022 01/12 15:13
你好,對的是的,不修改匯算清交的,就是這么做。
84785004
2022 01/12 15:15
哪像我們更正以前月份,以及以前年度的增值稅申報表,需要調(diào)整以前的賬嗎?
郭老師
2022 01/12 15:20
你好,不用的,直接在這個月調(diào)整。
84785004
2022 01/12 15:25
好的,謝謝!
郭老師
2022 01/12 15:26
不用客氣,工作愉快。
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