問題已解決
上月成本發(fā)票入賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這個月調(diào)整了這張憑證借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,老師下個月怎么把成本調(diào)回來呢?主營業(yè)務(wù)成本可以記貸方嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,。你好,把原來錯誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。
如果是手工帳及貸方也可以。
2022 01/14 09:10
84784978
2022 01/14 09:17
是把借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款紅沖嗎?然后再做一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款正數(shù)的分錄?老師這樣做是什么意思???那預(yù)付賬款這個科目怎么沖呢
玲老師
2022 01/14 09:23
我是按照你提問回復(fù)的,這樣紅沖對,但是你為什么用預(yù)付賬款,然后帶主營業(yè)務(wù)成本,這看你自己是什么情況?
84784978
2022 01/14 09:25
因為這個月沒有收入全是成本,就把上個月的憑證調(diào)了一下,調(diào)成借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)成本這樣對嗎?不明白為什么要這樣做?后面紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后再做一筆正數(shù)的,那預(yù)收賬款這個科目呢老師?
玲老師
2022 01/14 09:28
比如你上個月的成本做多了,也就是做錯了,你做相反分錄就可以了。
84784978
2022 01/14 09:33
有朋友告訴這個月成本多了把之前的成本做成借預(yù)付貸成本,以后預(yù)付不會調(diào)回來了
玲老師
2022 01/14 09:38
先付款的,用預(yù)付賬款,看你實際情況。
84784978
2022 01/14 09:40
好的 謝謝老師
玲老師
2022 01/14 09:41
不客氣
不客氣的問題解決了,請及時評價。
閱讀 573