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購進(jìn)貨物時記借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時,借預(yù)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本;沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。我要是收到銷售貨物收入時的改如何入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785032| 提問時間:04/18 14:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;為什么收到發(fā)票做的是相反分錄;? 你購進(jìn)先做; 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 ; 然后銷售做收入;結(jié)轉(zhuǎn)成本; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?
04/18 14:20
84785032
04/18 14:22
之前的會計(jì)做的。就是我現(xiàn)在不知道怎么做這個分錄了。
meizi老師
04/18 14:23
你好; 把之前分錄紅沖了 ; 我看你購進(jìn)和收到發(fā)票的分錄都沖掉了。
84785032
04/18 14:24
之前有一部分存貨用了。現(xiàn)在不知道咋做分錄了。
meizi老師
04/18 14:24
你好; 做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就行了;看我上面寫的分錄處理;?
84785032
04/18 14:29
就是我購進(jìn)收到發(fā)票時做; 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 ; 然后銷售收入時;先做借:主營業(yè)務(wù)收入,貸;主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 是嗎?
meizi老師
04/18 14:33
你好; 對的; 正常這樣做就對的
84785032
04/18 14:36
我現(xiàn)在是紅沖之前的分錄。重新記是嗎?但是我有的庫存商品公司內(nèi)部做營銷用了。我是記:借:管理費(fèi)用,貸庫存商品嗎?中間還有什么分錄沒有?
meizi老師
04/18 14:39
你好; 是的;先去錯誤的都紅沖了;在安正確的做?
84785032
04/18 14:40
之前很多收入都是記的借:銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣可以嗎?
meizi老師
04/18 14:43
你好;? 你當(dāng)時只是預(yù)收款; 可以這樣掛;但是如果是收入就不能這樣; 會導(dǎo)致你少報(bào)稅費(fèi)的
84785032
04/18 14:44
那我后面要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84785032
04/18 14:46
借主營業(yè)務(wù)收入,貸預(yù)收賬款嗎?沒有給對方開發(fā)票的情況?
meizi老師
04/18 14:47
你好; 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入; 銷項(xiàng)稅?
84785032
04/18 14:51
貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎?
meizi老師
04/18 14:52
你好; 為什么是貸主營業(yè)務(wù)成本; 你平常對科目熟悉不?你做收入怎么會貸方做主營業(yè)務(wù)成本?
84785032
04/18 14:55
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入; 銷項(xiàng)稅 你這個貸方是什么分錄。
meizi老師
04/18 14:57
你好; 貸方是收入的分錄的 ;收入科目和稅費(fèi)科目?
84785032
04/18 14:59
沒有太懂啥意思,麻煩完整的分錄寫一下。
meizi老師
04/18 15:01
你好;???你購進(jìn)先做; 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 ; 然后銷售做收入借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;結(jié)轉(zhuǎn)成本; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
84785032
04/18 15:04
銷售收入是還有一步,銀行存款嗎?
meizi老師
04/18 15:05
你好;? 你之前不是已經(jīng)說你預(yù)收款了的嘛; 你最開始就會做; 借銀行存款貸預(yù)收賬款?
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