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發(fā)現(xiàn)之前月份少申報了50元銷項稅額,該怎么處理

84785012| 提問時間:2022 01/14 10:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。您可以做更正申報處理
2022 01/14 10:25
84785012
2022 01/14 10:26
21年3月份申報的,現(xiàn)在做更正申報嗎?
玲老師
2022 01/14 10:31
是的,現(xiàn)在做更正申報 是的,現(xiàn)在做更正申報就可以。
84785012
2022 01/14 10:32
那賬面調(diào)整呢,需要做之前計提增值稅的紅字發(fā)票嗎?
玲老師
2022 01/14 10:38
把收入也需要補記上。
84785012
2022 01/14 10:48
收入當(dāng)時是沒有錯的,就是在申報時,銷項稅額填錯數(shù)字,導(dǎo)致少申報了,所以銷項稅額期末有余額
玲老師
2022 01/14 10:54
你好 賬不錯不入改 只更正申報?
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