問題已解決

老師,請教一下,我做后面的賬發(fā)現(xiàn)23年之前月份的收入做錯了,他有一個月做收入的時候,銷項稅額寫少了0.92,收入多寫了0.92.現(xiàn)在我需要怎么處理呢?

84785041| 提問時間:01/23 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費、應交增值稅銷項
01/23 15:58
84785041
01/23 16:00
收入還多了0.92呢?
郭老師
01/23 16:02
不做了利潤分配,未分配利潤跨年了。
84785041
01/23 16:05
沒有,這家公司的賬23年剩下2個月的數(shù)據(jù)是我做的,上次報季報我是按正常的收入申報的,只是資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)可能有點出入,我想的是把錯誤的數(shù)據(jù)改到23年12月去,這樣就沒跨年了
郭老師
01/23 16:07
你反結(jié)賬修改在12月份 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費,應交增值稅銷項
84785041
01/23 16:08
我寫的時候直接把那部分差額補上去嗎,還是全部沖紅了,再做對的數(shù)據(jù)上去
郭老師
01/23 16:09
哦,只調(diào)整差額就可以。
84785041
01/23 16:26
好的,老師。借方應收賬款的金額是對的,那這一筆的借方是寫未分配利潤嗎?
郭老師
01/23 16:28
應收賬款這個也不對嗎?
84785041
01/23 16:29
借方是不是要放一個呢
84785041
01/23 16:29
我現(xiàn)在就是這樣寫的
郭老師
01/23 16:31
不需要的,這個貸方負數(shù)就表示借方
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