問(wèn)題已解決

老師,2021年差的發(fā)票,在2022年5月匯算清繳前取得,這個(gè)賬務(wù)是怎么處理?票是裝在2021年估價(jià)入賬的月份?還是在取得的當(dāng)月做分錄并裝訂?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/14 13:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 01/14 13:14
84785033
2022 01/14 14:46
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 01/14 14:54
同學(xué)你好 直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
84785033
2022 01/14 14:57
分錄怎么做?取得的票就裝在這張利潤(rùn)分配憑證下?
樸老師
2022 01/14 15:02
對(duì)的 計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785033
2022 01/14 16:14
在未取得發(fā)票當(dāng)年計(jì)提的費(fèi)用,在第二年匯算清繳前取得發(fā)票了,要不要寫(xiě)紅字分錄沖回這筆計(jì)提?
樸老師
2022 01/14 16:20
這個(gè)要的哦 沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來(lái)做
84785033
2022 01/14 18:01
但那樣會(huì)做成第二年的成本?。?/div>
樸老師
2022 01/14 18:07
同學(xué)你好 沒(méi)有呀 你在第二年收到發(fā)票的時(shí)候原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票做分錄這不是一正一負(fù)正好沖抵了嗎 不影響第一年的呀
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