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請問老師12月支付出去款項(xiàng)發(fā)票要到1月收到,請問我該怎么做分錄

84785040| 提問時(shí)間:2022 01/14 16:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 12月支付出去款項(xiàng),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 發(fā)票到1月收到 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022 01/14 16:28
84785040
2022 01/14 16:29
不能暫估入賬嗎?我直接借主營成本貸銀行存款了
鄒老師
2022 01/14 16:31
你好,材料或者商品是已經(jīng)入庫了,只是沒有發(fā)票,是這個(gè)意思嗎??
84785040
2022 01/14 16:33
我們是直播服務(wù)業(yè)購買的音符已經(jīng)到賬戶,就是發(fā)票要到下月才能收到,我直接借主營成本價(jià)稅合計(jì)14萬,貸銀行14萬,下月收到發(fā)票成本是不含稅了等于我多入成本了,像這種怎么做分錄?還有跨年分錄還要調(diào)賬嗎
鄒老師
2022 01/14 16:35
你好,已經(jīng)發(fā)生了支出,沒有取得發(fā)票,可以按暫估處理
84785040
2022 01/14 16:39
老師那分錄是我那樣做的嗎?我暫估的是價(jià)稅合計(jì)數(shù),紅沖肯定會(huì)有余額,還有沖紅銀行存款這樣應(yīng)該不對(duì)吧
鄒老師
2022 01/14 16:46
你好 暫估的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:主營業(yè)務(wù)成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本,??貸:預(yù)付賬款
84785040
2022 01/14 16:49
那我多暫估入賬的就不用管了是嗎?就收到發(fā)票直接沖紅12月份分錄,再按照發(fā)票金額重新入賬就可以了嗎?跨年了會(huì)不會(huì)涉及以前年度損益這個(gè)科目
鄒老師
2022 01/14 16:53
你好,第二筆已經(jīng)按原來的暫估沖銷了,就沒有多暫估的說法啊?
84785040
2022 01/14 16:55
哦好的謝謝老師,還有跨年收到發(fā)票還是按照上面的那個(gè)分錄直接做就可以了是嗎?不用從以前年度損益走吧
鄒老師
2022 01/14 17:00
你好,跨年收到發(fā)票,有涉及損益科目嗎
84785040
2022 01/14 17:02
不是12月有個(gè)暫估成本嗎?如果沖紅不是涉及損益了嗎?還是也理解錯(cuò)了
鄒老師
2022 01/14 17:08
你好,需要看你具體是暫估入賬什么科目,不同情況涉及的科目可能不同的?
84785040
2022 01/14 17:13
就是老師上面暫估入賬成本,次月收到發(fā)票直接沖紅就可以了吧,其他沒有什么,科目就按照老師上面的那個(gè)分錄做就可以了吧
鄒老師
2022 01/14 17:16
你好,是的,是這樣的
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