問題已解決
都說年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后要達(dá)到什么樣子
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速問速答你好,是銷項稅額大于進(jìn)項稅額??
2022 01/14 19:45
84785000
2022 01/14 20:19
按照老師說的方法,進(jìn)項大于銷項時不結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進(jìn)項時結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,年底,增值稅下面銷項,進(jìn)項還有余額怎么辦,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎,一定都要節(jié)平嗎
鄒老師
2022 01/14 20:21
你好,麻煩提供一下我說的這個圖片,謝謝了
84785000
2022 01/14 20:24
哦哦,沒有說,我理解的是這樣的,進(jìn)項大于銷項時,也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎,分錄怎么寫呀
鄒老師
2022 01/14 20:24
你好,進(jìn)項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84785000
2022 01/14 21:23
這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,貸方有余額,這個科目可以有余額嗎
鄒老師
2022 01/14 21:24
你好,請問你是如何看出了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,貸方有余額的呢,我的分錄明顯是借方啊?
84785000
2022 01/14 21:38
不好意思,看錯了,我這個系統(tǒng),是在貸方,貸方余額為負(fù),那也就是借方余額了,那轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目月末可以有余額嗎
鄒老師
2022 01/14 21:41
你好,有留抵稅額的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)科目是可以有借方余額的?
84785000
2022 01/14 21:44
這個余額實際是我的上期留底稅額吧,等于進(jìn)項稅,比如有100, 我這個月進(jìn)項500,銷項400,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,(上月這個100,分錄不知道怎么體現(xiàn),)請老師指點一下,分錄帶金額,謝謝了
鄒老師
2022 01/14 21:46
你好,是留抵稅額。
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)400,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?500
84785000
2022 01/14 21:54
老師,打擾下,再問一下,換個數(shù)字,比如上期留低稅額100,本月進(jìn)項500,銷項520,這個接轉(zhuǎn)分錄麻煩寫一下,非常謝謝
鄒老師
2022 01/14 21:56
你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)520,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)500,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20
84785000
2022 01/15 09:53
老師,麻煩再問一下,本月開發(fā)票銷項稅額1000元,本月進(jìn)項稅800,上期留抵進(jìn)項稅額10元,我司進(jìn)項稅可以按10%加計扣除,使用了加計扣除進(jìn)項稅190元,所以這個月應(yīng)納稅額為0, 但是這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,麻煩指導(dǎo)下,分錄帶金額,非常感謝,判斷進(jìn)項是否大于銷項,是看當(dāng)月的進(jìn)項,還是加上留抵等進(jìn)項之和去比較
鄒老師
2022 01/15 09:56
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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