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請問比如進(jìn)項(xiàng)300,銷項(xiàng)200,抵扣完留底還有100,我會計(jì)分錄怎么寫入賬

84785034| 提問時(shí)間:2022 01/15 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300
2022 01/15 16:01
84785034
2022 01/15 16:10
謝謝,下個月如果銷項(xiàng)是150,那這個分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/15 16:14
你好,下個月如果銷項(xiàng)是150,意思是沒有進(jìn)項(xiàng)嗎??
84785034
2022 01/15 16:16
不是,就是留抵50,下個月進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)150,這個分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/15 16:19
請看你的描述,我該相信哪個呢?
84785034
2022 01/15 16:21
不好意思,我重新說一下,比如本月留底100,下個月還需不需要做分錄處理這筆留底,然后這個月銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)又開進(jìn)來50,這個再怎么做
84785034
2022 01/15 16:22
下個月銷項(xiàng)200,不是本月
鄒老師
2022 01/15 16:24
你好 本月留底100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 下個月銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)50,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?50
84785034
2022 01/15 16:36
謝謝,接上面這個,如果下個月沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)80,留底仍然是100,這個分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/15 16:38
你好,下個月沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)80,留底仍然是100 下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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