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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末,怎么將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”各明細(xì)科目對沖。
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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2022 01/15 22:19
84785034
2022 01/15 23:13
如果上月有留底稅額,那這月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),不知道怎么做分錄,
bamboo老師
2022 01/15 23:13
上月有留底稅額 請問分錄怎么寫的
84785034
2022 01/15 23:18
我也不是很清楚,是去年,前年的賬,申報(bào)網(wǎng)站上留底稅額數(shù)額和未交增值稅的數(shù)額一樣,現(xiàn)在不知道怎么寫分錄了
bamboo老師
2022 01/16 07:04
那賬上未交增值稅在借方還是貸方
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