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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2021年房租1-6月計提少了,7月開始按照月計提房租,所有付的房租款,發(fā)票到了一部分。12月我該怎么處理。謝謝!
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速問速答您好,沒發(fā)票權(quán)責(zé)發(fā)生制暫估,收到發(fā)票紅字沖回暫估,再按發(fā)票金額重新做賬
2022 01/16 09:39
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2022 01/16 09:41
老師,分錄寫一下,可以嗎?計提時,貸方,預(yù)付賬款,借方,成本。付款時,分錄怎么做,發(fā)票到了怎么做分錄。謝謝老師
小林老師
2022 01/16 09:43
您好。計提暫估,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估,再借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款
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2022 01/16 09:45
1月至6月,分錄是借方成本,貸方預(yù)付賬款
小林老師
2022 01/16 09:46
您好,沒問題,表達(dá)出來權(quán)責(zé)發(fā)生制
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2022 01/16 09:47
那我12月怎么做分錄,請老師幫我寫出來,謝謝
小林老師
2022 01/16 09:48
您好,把少計提部分一次補(bǔ)計提,借成本,貸預(yù)付
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