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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,期末生產(chǎn)成本有余額負(fù)數(shù),怎么回事呢?
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速問(wèn)速答你好,看科目余額表,是結(jié)轉(zhuǎn)多了,就是您沒(méi)發(fā)生那么多成本但是結(jié)轉(zhuǎn)了那么多
2022 01/17 18:42
84784988
2022 01/17 18:44
確實(shí)用了這么多啊,那怎么處理呢
小鈺老師
2022 01/17 18:45
確實(shí)用了這么多,那您有沒(méi)有把相關(guān)成本先計(jì)入生產(chǎn)成本里面去呢。
小鈺老師
2022 01/17 18:47
生產(chǎn)型企業(yè),確實(shí)有這么多成本,先將實(shí)際發(fā)生成本放入生產(chǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2022 01/17 18:55
哦哦檢查出來(lái)了 是多結(jié)轉(zhuǎn)了一次。老師,幫我看下那個(gè)原材料有個(gè)負(fù)的0.79,應(yīng)該是之前暫估原材料時(shí)的誤差,怎么平掉呢
小鈺老師
2022 01/17 18:58
暫估誤差需要查看以前怎么做分錄的,一般情況,暫估和庫(kù)存是倒擠的,不存在誤差呢
84784988
2022 01/17 19:06
因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票那家公司給開(kāi)了整數(shù),小數(shù)點(diǎn)忽略了
小鈺老師
2022 01/17 19:09
那您當(dāng)時(shí)要憑那張發(fā)票倒擠庫(kù)存呢,然后差額放入應(yīng)付,現(xiàn)在再來(lái)調(diào)整應(yīng)付
小鈺老師
2022 01/17 19:09
多付應(yīng)付款項(xiàng)一般計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,也有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的。您可以根據(jù)以前賬務(wù)處理
84784988
2022 01/17 19:10
怎么倒擠庫(kù)存放入應(yīng)付呢
小鈺老師
2022 01/17 19:15
就是你按照收的發(fā)票去沖應(yīng)付,按實(shí)際收票沖庫(kù)存暫估
84784988
2022 01/17 19:16
相關(guān)分錄怎么做
小鈺老師
2022 01/17 19:17
暫估全部充掉,按發(fā)票計(jì)庫(kù)存,剩下的放應(yīng)付某個(gè)單位,這樣子庫(kù)存就和票據(jù)完全對(duì)的上
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