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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方科目有余額,可以退稅,這個(gè)借方余額需不要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目?結(jié)轉(zhuǎn)到哪?
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速問(wèn)速答不需要
退回來(lái)紅沖就可以
2022 01/19 08:52
84785001
2022 01/19 08:56
退回來(lái)的在其他應(yīng)收款-出口退稅科目下啊
郭老師
2022 01/19 08:59
出口退稅的借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅借銀行存款貸其他應(yīng)收款,這個(gè)用不到,未交增值稅。
84785001
2022 01/19 09:00
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是從銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的嗎?
郭老師
2022 01/19 09:02
你好,把進(jìn)項(xiàng)和出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,進(jìn)項(xiàng)和出口退稅稅率一樣的,不會(huì)出現(xiàn)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785001
2022 01/19 09:04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅最后要不要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅?
郭老師
2022 01/19 09:06
不需要轉(zhuǎn)的,這個(gè)不用。
郭老師
2022 01/19 09:07
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)用,出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785001
2022 01/19 09:14
借應(yīng)交稅費(fèi)用,出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師寫的這最后一步不就是我剛剛說(shuō)的那個(gè)嗎?
郭老師
2022 01/19 09:15
可是這個(gè)是出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你正好說(shuō)反了。
84785001
2022 01/19 09:23
1.借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
2.借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
4.借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
5.借:其他應(yīng)收款-出口退稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅。
我打算全套是這樣做,不知道對(duì)不對(duì)?
郭老師
2022 01/19 09:24
第二個(gè)分錄出口的時(shí)候,你開的是零稅率的,沒(méi)有銷項(xiàng)。
第三個(gè)把銷項(xiàng)刪除就可以了。
84785001
2022 01/19 09:25
那個(gè)銷項(xiàng)是內(nèi)銷的
郭老師
2022 01/19 09:27
那就可以的,可以這么做的。
84785001
2022 01/19 09:27
另外我發(fā)現(xiàn)以前月底都沒(méi)有做3、4步,去年年底也沒(méi)做,我要不要補(bǔ)上?
郭老師
2022 01/19 09:29
好,可以的,在12月份一次補(bǔ)上就可以了。
84785001
2022 01/19 09:34
以前年份都沒(méi)做呢,現(xiàn)在余額全部在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)、應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額幾個(gè)科目下堆積著,而且還不一定準(zhǔn)確,不知道怎么弄
郭老師
2022 01/19 09:38
那你轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,要么就一直讓它有余額,如果一直有余額的話,你也沒(méi)法判斷你當(dāng)年做的對(duì)不對(duì)。
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