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老師您好,請問應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅嗎

84785012| 提問時間:2023 01/10 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下你有留底嗎?有留底的不需要。
2023 01/10 10:22
2023 01/10 10:26
有留抵,進項比銷項多,那就一直余額放在應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目上不用做處理了嗎
郭老師
2023 01/10 10:26
是的,是這么做的,可以的。
84785012
2023 01/10 10:27
好的謝謝
郭老師
2023 01/10 10:29
不用客氣,工作愉快。
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