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老師我問一下,一般納稅人開票金額有沒有限制?假如我開出去200萬發(fā)票,別人給我開150萬,加上費(fèi)用什么的10萬,那我要納稅金額就是這40萬嗎?如果酒的話,就是交40萬*4%嗎

84785031| 提問時(shí)間:2022 01/21 09:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 ; 你是一般納稅人 ;開票么有限制 ;按實(shí)際業(yè)務(wù)來開票 ; 你們?nèi)绻麜r(shí)候 購進(jìn)來銷售的; 收到專票可以抵扣 ; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來核算繳納的 ; 你看下你差額來交納 ; 你這個(gè)4%是什么
2022 01/21 09:55
84785031
2022 01/21 10:36
弄錯(cuò)了,是13%,是沒抵扣的剩余額度照13%交增值稅嗎?那所得稅跟小規(guī)模有什么區(qū)別?
meizi老師
2022 01/21 10:37
?你好;? ?直接??; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來核算繳納的? ; 不用在*13%了? ?
84785031
2022 01/21 10:38
我不太懂,如果賣200,成本費(fèi)用是160萬,那我交多少錢的增值稅?40萬?
meizi老師
2022 01/21 10:40
?你好 ;? ?40萬是利潤部分? ;? 你繳納增值稅要用200萬 的不含稅*稅率? - 成本費(fèi)用不含稅*稅率來計(jì)算? ;? ?如果你知道了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? 那么? 你會(huì)直接用? ??應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅來核算繳納的? ; 不用在*13%稅率了? 了? ?
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