問(wèn)題已解決

我單位為一般納稅人,21年10月份欠繳增值稅10萬(wàn)元,增值稅附加1萬(wàn)元。21年11月份沒(méi)有業(yè)務(wù),21年12月份有進(jìn)項(xiàng)稅留抵12萬(wàn)元。 現(xiàn)在22年1月份,準(zhǔn)備用留抵抵減欠稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅除能抵扣增值稅及滯納金外,能不能抵扣前欠的增值稅附加及其滯納金呢

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/22 11:30
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
欠繳的增值稅是不可以用后面的進(jìn)項(xiàng)抵扣的
2022 01/22 11:32
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