問題已解決

你好,我單位收到增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅通知。關于通知上記錄的我單位進項稅留抵稅額,我不知道是怎么來的,我自己也對了下本單位在抵減欠稅時最后的留抵稅額,和通知上的有很大出入。

84784959| 提問時間:2022 09/05 14:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個很可能是前期做賬問題的
2022 09/05 14:11
84784959
2022 09/05 14:13
你好,稅務局上通知的增值稅留抵稅額會不會有錯呢?已經(jīng)遞減了欠的增值稅和滯納金
冉老師
2022 09/05 14:13
稅務局一般不會錯的,這個是系統(tǒng)里面的
84784959
2022 09/05 14:18
稅務通知上的留抵與稅務電子局增值稅申報系統(tǒng)的留抵有出入,是不是還要調(diào)整增值稅申報表呢
冉老師
2022 09/05 14:19
你好,是的,你可以看看申報增值稅的是不是有沒有勾選的進項稅的
84784959
2022 09/05 14:20
好的,謝謝
冉老師
2022 09/05 14:22
不客氣,祝你工作順利
84784959
2022 09/05 14:26
你好,就是我要把電子稅務局系統(tǒng)上的增值稅留抵稅額調(diào)整到和稅務通知上的留抵稅額一致就行了吧
冉老師
2022 09/05 14:27
是的,你說的很對的
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