問題已解決

老師,購買了一批原材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)票沒到,月末做了暫估,月初發(fā)票到的時候發(fā)現(xiàn)原材料做的金額有些差額,那怎么處理。

84785038| 提問時間:2022 01/22 14:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,按期差額補做分錄就可以;如果少了,就補;如果原來計多了,就沖;
2022 01/22 14:26
84785038
2022 01/22 14:31
老師,補完差額,借方是進項稅額,貸方計入什么科目?
立紅老師
2022 01/22 14:35
同學你好,付款就是銀行存款;沒有付款是計入應付賬款;
84785038
2022 01/22 14:42
老師,你看我這樣做賬,對嗎?
立紅老師
2022 01/22 14:46
同學你好,是正確的;;
84785038
2022 01/22 14:47
老師,這樣做賬沒有風險吧?
立紅老師
2022 01/22 14:53
同學你好,這樣做是對的;
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