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小規(guī)模按季繳稅,去年12月忘記做免征增值稅轉(zhuǎn)收入了,1月份怎么補(bǔ)啊

84785025| 提問時(shí)間:2022 01/25 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,去年12月忘記做免征增值稅轉(zhuǎn)收入了,1月份補(bǔ)做分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 01/25 11:35
84785025
2022 01/25 11:37
只要做這一個(gè)就可以嘛 別的還要做嘛
84785025
2022 01/25 11:37
會影響別的什么東西嗎
鄒老師
2022 01/25 11:37
你好,還需要把以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免?? 貸:利潤分配—未分配利潤
84785025
2022 01/25 11:40
嗯嗯 好的謝謝 那還有一個(gè)事就是上個(gè)月計(jì)提了一個(gè)員工的工資,但是后面他離職了我這邊沒發(fā)到計(jì)提的工資,要怎么做賬呀
鄒老師
2022 01/25 11:41
你好,是計(jì)提的工資,不需要支付了的意思??
84785025
2022 01/25 11:42
就比如說計(jì)提了四千八,沒做到一個(gè)月就只發(fā)了三千多這樣的情況
鄒老師
2022 01/25 11:43
你好,需要把多計(jì)提的工資沖銷。
84785025
2022 01/25 11:43
分錄要怎么做呀
鄒老師
2022 01/25 11:44
你好,需要把多計(jì)提的工資沖銷。 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:管理費(fèi)用等科目?
84785025
2022 01/25 11:45
那社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個(gè)月要怎么做賬呢
鄒老師
2022 01/25 11:46
你好,社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個(gè)月,這個(gè)沒有從個(gè)人工資里面扣除嗎
84785025
2022 01/25 11:47
沒有 等他離開公司才發(fā)現(xiàn)還沒停掉
鄒老師
2022 01/25 11:48
你好 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
84785025
2022 01/25 11:48
好嘞 謝謝老師
鄒老師
2022 01/25 11:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
84785025
2022 01/25 12:02
你好 我這邊賬套上沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,可以直接做營業(yè)外收入-免征增值稅嗎
鄒老師
2022 01/25 12:05
你好,不可以,因?yàn)榭缒甑膿p益事項(xiàng) 是不能直接計(jì)入營業(yè)外收入核算的 。
84785025
2022 01/25 12:05
那我需要加一個(gè)科目嗎 這要怎么加呀
鄒老師
2022 01/25 12:06
你好,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,可以通過? 利潤分配—未分配利潤科目代替入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:利潤分配—未分配利潤
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