問題已解決

老師您好,我們單位買入一批土特產(chǎn),開的普票。然后過年無償贈送給了客戶。不需要再繳納增值稅了吧?

84784977| 提問時間:2022 02/01 20:24
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
學(xué)員您好,要視同銷售交增值稅的
2022 02/01 20:25
84784977
2022 02/01 20:27
普票我們已經(jīng)交稅了,并且沒有抵扣,交的什么增值稅
王老師1
2022 02/01 21:21
學(xué)員您好,視同銷售要交銷項稅的 如果取得專票,那進(jìn)項可以抵扣,如果取得普票,沒有進(jìn)項但也要交銷項稅
84784977
2022 02/01 22:25
交銷項稅,稅率多少?
王老師1
2022 02/01 22:37
學(xué)員您好,適用稅率13%
84784977
2022 02/02 03:41
我感覺您說的不對
王老師1
2022 02/02 07:24
學(xué)員您好,您哪里覺得不對?請?zhí)岢鰜砦視f到您明白為止。附件是各地稅務(wù)機(jī)關(guān)對此的答復(fù)
84784977
2022 02/02 12:47
貨物應(yīng)該是指想賣掉的商品贈送給客戶了,那就視同銷售。但是我們買的東西與單位經(jīng)營范圍完全無關(guān)的,而且是直接買給客戶的,性質(zhì)不同吧?
王老師1
2022 02/02 13:00
學(xué)員您好,增值稅視同銷售不區(qū)分什么貨物的,你要賣的貨物也好,或者你買來純粹就是送人的也好,都要視同銷售的 如果這塊不征稅,那亂套了,國家收不到稅了,大家都以物換物了。
84784977
2022 02/02 16:20
那普票是2100元,我們是一般納稅人。我們計算稅的時候,需要把2100元價稅分開,然后再算稅嗎? 比如2100/(1+13%)*13%
王老師1
2022 02/02 16:21
學(xué)員您好,是的,價稅分開計稅
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