問(wèn)題已解決

去年年末,把所有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì),科目余額都轉(zhuǎn)入了未交增值稅借方,然后今年一月進(jìn)項(xiàng)加上去年留底還是需要繳稅,是不是先要把未交的借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)再計(jì)提增值稅

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/09 23:37
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不需要的呢,相當(dāng)于上年留底稅額已經(jīng)在未交增值稅里面了
2022 02/09 23:41
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