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你好,老師,客戶付承兌30萬,我們回找客戶10萬,實際只收到承兌20萬,這個分錄怎么寫呀

84785021| 提問時間:2022 02/10 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借:應(yīng)收票據(jù)10,應(yīng)付賬款20貸:應(yīng)付票據(jù)30
2022 02/10 09:58
84785021
2022 02/10 10:00
我們用銀行存款付了10給客戶,因為承兌匯票是30萬的,對方實際支付了我們20萬
樸老師
2022 02/10 10:06
同學你好 借應(yīng)收票據(jù)30 貸銀行存款10 貸應(yīng)收賬款20
84785021
2022 02/10 10:11
謝謝,老師
樸老師
2022 02/10 10:16
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
84785021
2022 02/10 17:30
你好,老師,12月份工資少計提,沒有以前年度損益調(diào)整科目,在1月份補的話,分錄怎么做呀
樸老師
2022 02/10 17:40
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
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