問題已解決

請問老師,我發(fā)票開重了,當(dāng)月沒有作廢,次月開紅沖發(fā)票。,但是當(dāng)月我做賬沒有庫存了,請問怎么處理呀。

84785043| 提問時(shí)間:2022 02/18 10:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 可以暫估入庫 處理??
2022 02/18 10:40
84785043
2022 02/18 11:05
次月要做紅沖做退單,庫存多了呀
84785043
2022 02/18 11:06
暫估入庫要做進(jìn)項(xiàng)稅嗎
玲老師
2022 02/18 11:11
你好 對 紅沖? 不做進(jìn)項(xiàng)??
84785043
2022 02/18 11:14
當(dāng)月沒庫存該怎么做賬,次月才能做紅沖
玲老師
2022 02/18 11:19
你好 借庫存 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸庫存?
84785043
2022 02/18 11:53
謝謝老師,就不做進(jìn)項(xiàng)稅了哈
玲老師
2022 02/18 11:57
對呀 不用的不用的?
84785043
2022 02/18 11:58
謝謝玉老師!
玲老師
2022 02/18 12:06
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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